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(一)资料2017年2月,某审计组对N公司2016年度财务收支情况进行

河北华图教育 | 2022-07-29 11:48

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  题目

  (一)资料2017年2月,某审计组对N公司2016年度财务收支情况进行审计。有关业务情况和资料如下:1审计人员在对N公司内部控制进行调查了解时发现:(1)出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票和财务专用章。(2) 因仓库安装了摄像监控装置,不实行定期存货盘点制度,存货出库单未连续编号。(3)某些固定资产的处置未经公司管理层的书面批准。(4)未设立专门的内部审计机构,但在总经理办公室专门设立稽查专员从事公司内部审计业务。(5)财务部门每两个月编制一次银行存款余额调节表。(6)公司所有的资本性预算经过董事会批准后方可生效。2审计人员执行了下列审计程序:(1)分析比较各月材料和产品成本差异率,判断是否存在人为调节生产成本和存货余额的可能。(2)抽查部分存货入库.出库业务,追踪其业务处理。(3)选择若干标准成本与实际成本差异较大的账户,检查其差异调整有无差异分析记录和被授权人批准。(4)审查库存原材料的明细账的记录,复算结存成本。(二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。“资料1”中,同时违反内部控制中“实物控制”和“凭证与记录控制”要求的是:

  • A

      出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票和财务专用章

  • B

      因仓库安装了摄像监控装置,不实行定期存货盘点制度,存货出库单未连续编号

  • C

      某些固定资产的处置未经公司管理层的书面批准

  • D

      财务部门每两个月编制一次银行存款余额调节表

  正确答案

   B

  解析

   解析

  A选项违反职责分工;C选项违反业务授权控制;D选项违反监督检查的要求。

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